开卷有益:“内部审计工作法系列”丛书
作者:钱芳  发布时间:2024-12-11   浏览次数:10

丛书由中国工信出版集团和人民邮电出版社联合出版,主编及作者,都是从事审计理论与实务的资深专家。丛书共五册,分别为《内部审计工作指南》、《内部审计思维与沟通》、《合规型内部审计》、《增值型内部审计》、《内部审计情景案例》。丛书有思想,有理论,有方法,还有案例分享。中国内部审计协会副会长、雅戈尔集团监事会主席李如祥评价该丛书:“是一套设计思路清晰、结构合理、内容务实完整、层次递进互补的内部审计工作法体系”。

《内部审计工作指南》紧紧围绕中国内部审计准则和审计署关于内部审计的规定,内容涉及内部审计的职能与使命、内部审计核心业务类型、审计计划制订、审计方案实施、审计报告、审计结果运用的后续审计,条理清晰、重点明确,涵盖了内部审计全流程的核心工作。

《内部审计思维与沟通》运用案例分析法,就审计思维的内涵、内部审计思维体系的构成、审计思维在内部审计工作中的运用等相关内容进行了阐述,帮助内部审计工作者建立内部审计思维、提高审计推理能力;通过分享内部审计沟通技巧,增进读者对内部审计工作的理解。

《合规型内部审计》第一次系统对合规型内部审计进行全方位的探讨,从理论、方法、案例三个维度对组织违法违纪违规、领导干部失职渎职、员工舞弊、内控失效等典型的合规性问题进行深入系统的分析,适应了对经济主体合规性审查更趋常态化、严格化的新形势,是审计类图书市场中的创新产品。

《增值型内部审计》以全国内部审计先进单位--方太集团这一民营企业为原型,第一次将增值型内部审计理念、具体场景与企业组织管理的特征有机结合在一起,从采购、生产、销售、基建等环节具体阐析内部审计中增值作用的实现机制,内容非常丰富。

《内部审计情景案例》以情景案例的形式,通过情景认知、情景导入、情景演示、专家点评等元素,以讲故事的方式再现内部审计实务情景,使内部审计业务更加形象、真实。

综上,丛书契合中国国情和内部审计环境;既重视审计思想,又突出实践应用;体系完整、内容相互支撑、互为印证,逻辑性强。丛书对于内部审计的实务工作者提升理论修养、提高实践能力大有裨益,还可以作为从事内部审计研究者的参考读物。


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